欢迎访问资阳市第四人民医院官方网站   行政办公室:028-26224413 医务科:028-26229028 护理部:028-26196009 纪检投诉:028-26196173
横幅
最佳文明单位
三级甲等医院
全国扶残助残先进集体
首页:> 你的位置 > 院务公开
资阳市精神病医院 2024年单位预算编制说明


 

 

 

 

 

 

 

资阳市精神病医院

 

2024年单位预算编制说明

 

 

 

 

 


一、基本职能及主要工作…………………………………....1

(一)职能简介………………..…………………..………....1

(二)2024年重点工作………………..…………..……… ..1

二、预算单位构成………………..…………..……………....2

三、收支预算情况说明………………..…………..…………2

(一)收入预算情况………………..…………..……………2

(二)支出预算情况……………….…………..……….……2

四、财政拨款收支预算情况说明……….…………..……….3

五、一般公共预算当年拨款情况说明…..…………..………3

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况…..…..………3

(二)一般公共预算当年拨款结构情况...………..………..3

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况……...………3

六、一般公共预算基本支出情况说明…………..………..4

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明………………...4

八、政府性基金预算支出情况说明…….………………..….5

九、国有资本经营预算支出情况说明…..………………..….5

十、其他重要事项的情况说明……..…..………………..….5

(一)机关运行经费………………..………………..….…..5

(二)政府采购情况………………..………………..….…..5

(三)国有资产占有使用情况…………..…………..….…..5

(四)绩效目标设置情况……………..…………..………....5

十一、名词解释………….…………..…………..….……...7

 

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1、承担着全市辖区内 特困”精神病人、流浪乞讨精神病人和民政优抚对象中的精神病患者的收治、收养任务。

2、肩负着全市精神卫生疾病的预防、治疗、康复、健康教育及全市精神卫生业务的指导工作。

3、为全市特困老人、失能老人、半失能老人提供集体居住场所,开展老年生活照料、护理、托老、养老等社区服务。

4、保障经济困难的孤寡、失独、高龄及失能、半失能等特殊困难老年人的养老服务需求,为长期卧床患者、晚期姑息治疗患者、慢性病患者及其他需要长期护理服务的患者提供医疗服务、康复促进、临终关怀等医疗服务。

(二)2024年重点工作

1、品牌质量提升。继续实施“名医工程”,培养形成院内梯次骨干,推进“名医工作室”建设,以工作室领衔人专长为基础开展课题研究,力争将“名医工作室”建设成为医院学术传承、特色服务、人才培养、学术交流的平台。

2、服务能力提升。按照发展定位,加强“软硬件”建设,优化专科布局,增加科研经费预算,组建院级科研课题研究组,聚焦聚力发展重点、难点,破解科研难题

3、运营管理提升。进一步优化人事薪酬制度,最大限度发挥“指挥棒”作用,调动职工积极性。完善内部控制体系及考核体系,聚焦“成本核算”,提升医院内涵建设。对新开展医疗技术项目的管理,制定申报条件和审核程序,进行科学评估和效果评价。对招标采购项目开展市场调研、挂网调研、比较调研,加强采购绩效评估。

4、工作效率提升。进一步提升工作效率与质量,大力营造“说了就算、定了就干、干就干好”的工作氛围,转作风、提效率,加强院内外沟通协作,探索建立科室负责人常态化碰头会机制,定期或不定期组织研讨疑难问题、重点工作,强化沟通协助能力考核,形成强大工作合力,推动医院各项工作高效有序推进。

二、预算单位构成

资阳市精神病医院属二级预算单位下设科室49,主要包括行政科室、精神专科、综合科、健康管理中心等科室

、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,资阳市精神病医院有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:卫生健康支出资阳市精神病医院2024年收支总预算9216.55万元,2023年收支预算总数减少1290.13万元,主要原因:一是政府采购预算减少1258.08万元;二是一般公共预算减少32.05万元

(一)收入预算情况

资阳市精神病医院2024年收入预算9216.55万元,其中:一般公共预算拨款收入1845.43万元,占20.02%事业单位经营收入7371.12万元,占79.98%

(二)支出预算情况

资阳市精神病医院2024年支出预9216.55万元,其中:基本支出1109.51万元,占12.04%;项目支出8107.04万元,占87.96%

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市精神病医院2024年财政拨款收支总预1845.43万元,比2023年财政拨款收支总预算减少32.05万元,主要原因:一是因在编职工减少而导致的工资福利支出预算减少17.97万元;二是项目支出预算减少14.08万元

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1845.43万元;支出包括:卫生健康支出1845.43万元。

一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市精神病医院2024年一般公共预算当年拨款1845.43万元,比2023年预算数减少32.05万元。主要原因:一是因在编职工减少而导致的工资福利支出预算减少17.97万元;二是项目支出预算减少14.08万元

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出1845.43万元,占100.0%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)2024年预算数为1845.43万元,主要用于:一是事业单位正常运转的基本支出1109.51万元,包括基本工资、基础性绩效工资;二是事业单位项目支出735.92万元,包括:城市特困供养人员补助经费629.7万元、60岁以上老年人免收挂号费11.22万元、重性精神病管理和突发事件处置12万元、优抚对象医疗费14万元、残疾人基地建设4万元、能力建设和人才培养30万元、社工补助4万元、贴息资金31万元等项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市精神病医院2024年一般公共预算基本支出1109.51万元,其中:

人员经费1109.51万元,主要包括:基本工资、基础性绩效工资

三公经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市精神病医院2024三公经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2023年预算持平。主要原因是我院属于市属公益二类管理事业单位,无财政拨款三公经费的预算

本年度拟安排出国(境)0人次。

(二)公务接待费较2023年预算持平。主要原因是我院属于市属公益二类管理事业单位,无财政拨款三公经费的预算 

(三)公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

公务用车购置费0万元,较2023年预算持平。

公务用车运行维护费0万元,较2023年预算持平

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市精神病医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市精神病医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

资阳市精神病医院2024年机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2023年预算持平

(二)政府采购情况

2024年,资阳市精神病医院安排政府采购预算7371.12元,主要用于采购信息化建设运行、印刷用品、胃肠镜、摆药系统及医用耗材、电梯、办公设备及家具、劳务、物业管理、食堂食材、零星维修及水电维修材料等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底资阳市精神病医院共有车辆8辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0。单位价值100万元以上大型设备19台(套)。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上大型设备4台(套)

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2024资阳市精神病医院所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):指一是事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、基础性绩效工资;二是事业单位项目支出,包括:城市特困供养人员补助经费,60岁以上老年人免收挂号费、贴息资金、重性精神病管理和突发事件处置、优抚对象医疗费、残疾人基地建设、社工补助、能力建设和人才培养等项目。

(四)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出,包括:城市特困供养人员补助经费,60岁以上老年人免收挂号费、贴息资金、重性精神病管理和突发事件处置、优抚对象医疗费、残疾人基地建设、社工补助、能力建设和人才培养等项目。

(六)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2024年单位预算公开表


163005-资阳市精神病医院-2024年预算公开报表(单位公开).xlsx